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Auditorías / Informes Oficina de Control interno
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaria Distrital de Planeación - SDP. Periodo 1 enero - 30 abril 2022
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Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Atención a la Ciudadanía – Segundo semestre 2021
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Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2021.
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Evaluación Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información M-CA-003-2021
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Evaluación Control Interno Contable SDP 2020. Descripción: Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2020.
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Evaluación Control Interno Contable SDP 2019.
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Informe de seguimiento a la gestión del riesgo en la secretaría distrital de planeación, para el periodo comprendido entre octubre 01 de 2021 y enero 31 de 2022.
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Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Cuarto Trimestre de 2021.
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Informe definitivo de auditoría interna al proceso de coordinación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación m-ca-002
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Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a junio 30 de 2021.
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